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2015年相城区公路处预算公开说明

来源: 发布日期: 2016-06-24 00:44 访问量:字体:


第一部分  部门概况
一、 主要职能
(一)负责苏州市相城区范围内的公路建设、公路养护;负责本区域省道、区乡公路的路政管理,维护公路、路产、路权,依法审批本区内公路两侧建筑控制区前置审批工作,依法查处各种破坏公路设施,以及抛洒、滴漏等损坏污染公路行为。依法履行全区干线公路、县道的路政管理和养护管理职能,监督指导各镇(街道)农路办、路政中队加强乡、村道日常养护和路政管理。
(二)负责公路法律宣传、路网运行调度、恶劣天气应对、突发事件处置、超限运输治理等工作,保障全区百姓出行安全畅通。
二、 内设机构
内设机构:人秘科、养护科、财务科、安机科、综合科、直属中队、一中队、二中队、稽查中队、路网办。
三、部门2015年主要工作任务及目标
    2015年全处工作主要目标是:打造“三化三优”,实现“三提升三满意”。三化即执法规范化、执法专业化、执法标准化,三优即优质养护工程、优质公共服务、优质人才队伍。三提升即提升执法效能、提升执法水平、提升执法形象,三满意即让相对人满意、让公众满意、让党委政府和人民群众满意。
具体目标是:
(一)科技强路。以对接苏州市路网信息中心为目标,利用办公楼一楼建设路网管理与应急指挥中心,实现路网运行全时全天候监管,提高应急处置能力。协调建设312国道望虞河大桥治超不停车检测系统,提高治超科学化、精准化、自动化水平,进一步降低干线公路超限率。
(二)素质强路。坚持优胜劣汰的基本方法,把人才队伍配优配强,坚持内部选拔和公开招聘的方式,遴选符合我区公路发展需求的复合型人才,建立“数量充足、结构合理、素质优良”的人才队伍结构。以公路法律法规、公路基本知识、公路工作应知应会300问为范围,采用闭卷考试的形式,实施职工业务能力每季度一考,考试结果公开通报,奖优罚劣。
(三)规范强路。抓住县道养护资金纳入政府财政预算的有利时机,加强农路管养制度化、规范化、有序化。严格落实目标责任制、合同管理制、招投标制、工程监理制和廉政建设制,加大人力、机械等资源的投入,注重施工现场安全措施保障,确保养护质量好中求优。开展一省级两市级农路示范镇创建工作,达到量变到质变的效果。
(四)文化强路。加快推进路政服务品牌“驭路者”的创建,提升执法规范化、服务人性化、队伍高效化。建立与服务对象的挂钩联系制度,开展“三带三访三问”调研和“送法下乡”活动,以服务对象的反馈和实际需求为工作基点,提高服务水平。借助门户网站、微信、微博和刊物加大宣传报道力度,扩大行业宣传角度,让推荐一个买球app:的社会人知公路事。
(五)党建强路。坚持“一手抓发展,一手抓队伍”的方针,提升基层公路党支部的战斗力。以廉政文化为基础,以内控机制建设为抓手,进一步扩大民主建设,推行党务公开,确定每月最后一周的周五为“党员学习日”,组织学习党的十八大和十八届三中全会精神。
深入开展党的群众路线实践活动,恪守厉行节约、反对浪费的原则,对照作风效能要求,在工作作风、廉洁自律上摆问题、找差距、  
明方向。

第二部分  2015年度收支预算情况说明
     各表简要说明如下:
(一)2015年度相城区公路管理处收支预算总表
1、收入预算
财政拨款3975.37万元,为区级财政拨付的资金。
2、支入预算
1、从功能科目分类,包括一般公共服务77.4万元、城乡社区支出1107.97万元、交通运输支出2790万元。
    2、从经济科目分类,包括基本支出1185.37万元、项目支出2790万元。
(二)2015年度相城区公路管理处收入预算总表
2015年收入预算3975.37万元,其中一般公共预算1925.37万元,政府性基金2050万元。
(三)2015年度相城区公路管理处支出预算总表
2015年度支出预算3975.37万元,其中基本支出1185.37万元,项目支出2790万元。
(四)2015年度相城区公路管理处财政拨款收支预算总表
(1)2015年收入预算3975.37万元,其中一般公共预算1925.37万元,政府性基金2050万元。
(2)2015年度支出预算3975.37万元,其中基本支出1185.37万元,项目支出2790万元。
(五)2015年度相城区公路管理处财政拨款支出预算表
2015年度财政拨款支出预算3975.37万元,其中交通运输支出1925.37万元,城乡社区事务2050万元
(六)2015年度相城区公路管理处财政拨款基本支出预算表
2015年度财政拨款基本支出预算1185.37万元,其中工资福利支出933.24万元,商品和服务支出74.4万元,对个人和家庭的补助177.73万元。
(七)2015年度相城区公路管理处政府性基金支出预算表
2015年度政府性基金支出预算2050万元。
(八)2015年度相城区公路管理处一般公共预算收支预算总表
1、一般公共预算收入3975.37万元
2、一般公共预算支出3975.37万元,其中基本支出1185.37万元,项目支出2790万元。
(九)2015年度相城区公路管理处一般公共预算基本支出预算表
2015年度一般公共预算基本支出预算3975.37万元,其中交通运输支出1925.37万元,城乡社区事务2050万元。
(十)2015年度相城区公路管理处一般公共预算基本支出预算表
2015年度一般公共预算基本支出预算1185.37万元,其中工资福利支出933.24万元,对个人和家庭的补助174.73万元,商品和服务支出77.4万元。
(十一)2015年度相城区公路管理处一般公共预算机关运行经费支出预算表
2015年度一般公共预算机关运行经费支出预算77.4万元。
(十二)2015年度相城区公路管理处一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    2015年相城区公路管理处“三公”经费财政拨款支出预算总计88.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费78.5万元,公务接待费支出10万元。会议费5万,培训费5万。
2015年“三公经费”预算88.5万元,与14年预算持平,其中15年预算公务用车购置及运行费比14年减少了7万元,15年公务接待预算比14年增加了7万元
   “三公”经费基本定义:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
第三部分   2015年度部门预算表
 
附件:
(一)2015年度相城区公路管理处收支预算总表;
(二)2015年度相城区公路管理处收入预算总表;
(三)2015年度相城区公路管理处支出预算总表;
(四)2015年度相城区公路管理处财政拨款收支预算总表;
(五)2015年度相城区公路管理处财政拨款支出预算表;
(六)2015年度相城区公路管理处财政拨款基本支出预算表;
(七)2015年度相城区公路管理处政府性基金支出预算表;
(八)2015年度相城区公路管理处一般公共预算收支预算总表;
(九)2015年度相城区公路管理处一般公共预算基本支出预算表;
(十)2015年度相城区公路管理处一般公共预算基本支出预算表
(十一)2015年度相城区公路管理处一般公共预算机关运行经费支出预算表
(十二)2015年度相城区公路管理处一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

附件: 2015年度苏州市相城区公路处部门预算公开.xls

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