一、相城区妇联概况
(一)妇联主要职责、内设机构及下属基层预算单位组成情况。
苏州市相城区妇女联合会是党领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;5、巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
(二)妇联2015年度主要工作任务及目标。
1、围绕城乡经济社会发展一体化新格局的战略目标,引领妇女在推动产业升级和经济转型中创造新业绩。
2、切实关注妇女儿童民生问题,进一步实现好、维护好妇女儿童合法权益。
3、巩固“妇女儿童之家”建设工作,突出和谐家庭建设, 在“文明建设、环境良好” 发展中有作为。
4、积极承接政府转移职能,着力提升参与社会管理和公共服务的能力。
5、深入开展党的群众路线教育实践活动,促进妇联工作全面协调发展。
(三)内设机构及下属单位
内设机构:组织宣传部、权益保障部、区妇女儿童工作委员会办公室。
下属单位:区妇女儿童活动中心。
(四)部门收支预算编制的相关依据
2015年区妇联预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求,围绕相城区妇联工作目标任务,进一步提高预算编制的规范化和准确性。一是厉行节约,从严编制预算;二是做好预算编报的基础性工作,提高基本支出预算编制的科学性和准确性;三是加强单位预算收入管理,提高财政资金使用效率。
基本支出预算编制:人员支出按国家、省、市、区有关人员、工资等政策规定和在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照省、市、区财政部门公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定。
项目支出预算编制:根据江苏省财政厅推荐一个买球app:印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知(苏财规〔2009〕11号)和推荐一个买球app:印发《江苏省省级项目库管理办法(试行)》的通知(苏财规〔2011〕30号),结合2015年区妇联工作重点统筹安排各项资金,体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事,保证当年预算收支平衡。
二、相城区妇联2015年预算公开表
表格见附件
三、相城区妇联2015年预算表格说明
(一)2015年度相城区妇联收支预算总表
2015年度区妇联收支预算总表中包含了区妇联机关、区妇女儿童活动中心2家部门预算单位的收入和支出。
区妇联2015年度收支总预算为343.78万元,其中:
1、收入预算
财政拨款(一般公共预算安排)343.78万元。
2.支出预算
(1)按功能科目分类,包括一般公共服务支出265.83万元、文化体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出21.6万元、住房保障支出36.35万元。
(2)按支出用途分类,包括基本支出315.78万元、部门经常性项目支出28万元。
(二)2015年度相城区妇联收入预算总表
其中一般公共预算343.78万元,全部为公共财政拨款(补助)资金。
(三)2015年度相城区妇联支出预算总表
其中基本支出315.78万元,部门经常性项目支出28万元。
(四)2015年度相城区妇联财政拨款收支预算总表
收入预算为一般公共预算343.78万元,支出预算分两部分,一是基本支出315.78万元,二是部门经常性项目支出28万元。
(五)2015年度相城区妇联财政拨款支出预算表
2015年度区妇联财政拨款支出预算数为343.78万元,其中:一般公共服务支出265.83万元,占77.3%;文化体育与传媒支出20万元,占5.8%;社会保障和就业支出21.6万元,占6.3%;住房保障支出36.35万元,占10.6%。
1.一般公共服务支出265.83万元,主要用于区妇联行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。
2. 文化体育与传媒支出20万元,主要用于“三八”节、“六一”节期间组织妇女儿童开展与家庭有关的文化活动的支出。
3. 社会保障和就业支出21.6万元,主要用于区妇联退休人员的支出。
4. 住房保障支出36.35万元,主要用区妇联行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出,其中住房公积金支出预算数为18.91万元、提租补贴支出预算数为17.44万元。
(六)2015年度相城区妇联财政拨款基本支出预算表
2015年度区妇联财政拨款基本支出预算数为315.78万元,包括工资福利支出199.82万元,占63.3%;商品和服务支出50.76万元,占16.1%;对个人和家庭补助支出60.2万元,占19%。其他资本性支出5万元,占1.6%。
(七)2015年度相城区妇联政府性基金支出预算表
2015年度相城区妇联无政府性基金支出预算安排。
(八)2015年度相城区妇联一般公共预算收支预算总表
收入预算为一般公共预算343.78万元,支出预算分两部分,一是基本支出315.78万元,二是部门经常性项目支出28万元。
(九)2015年度相城区妇联一般公共预算支出预算表
2015年度区妇联一般公共预算支出预算数为343.78万元,其中:一般公共服务支出265.83万元,占77.3%;文化体育与传媒支出20万元,占5.8%;社会保障和就业支出21.6万元,占6.3%;住房保障支出36.35万元,占10.6%。
(十)2015年度相城区妇联一般公共预算基本支出预算表
2015年度区妇联一般公共预算基本支出预算数为315.78万元,包括工资福利支出199.82万元,占63.3%;商品和服务支出50.76万元,占16.1%;对个人和家庭补助支出60.2万元,占19%。其他资本性支出5万元,占1.6%。
(十一)2015年度相城区妇联一般公共预算机关运行经费支出预算表
2015年度区妇联一般公共预算机关运行经费支出预算数未为115.96万元,主要用于单位按规定开展日常工作的办公用品费、材料印刷费、会议费、培训费、讲课费、办公设备维修费、办公设备购置费、其他费用等支出。
(十二)2015年度相城区妇联一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2015年,区妇联一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为9万元,其中:公务接待费支出2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;会议费支出3万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出;培训费支出4万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
四、重要指标上、下年度对比分析
2015年度相城区妇联一般公共预算“三公”经费、会议费、 培训费支出预算与2014年持平,无增减变化。