苏州市相城区政协办公室2015年部门决算公开情况
苏州市相城区政协办公室
主要职能、部门构成情况和2015年度主要工作完成情况
一、部门主要职责
1. 负责政协相城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;
2. 负责各类会议决议、决定的具体组织实施工作;
3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;
4. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作;
5. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作;
6. 整理、报送区政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;集中反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;
7. 负责与中共相城区委、区人大、区政府有关部门工作联系,指导政协委员的培训工作;负责各民主党派、工商联的联系协调工作;
8. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作;
9. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作;
10.承办区领导交办的其它工作。
二、部门基本情况
区政协办公室内设2个科室(人秘科、行政科,均为股级),2015年底定编人数为28人,其中行政编制19人,行政附属编制7人,机关后勤服务人员2人。退休人员13人。
三、2015年主要工作完成情况
1.突出学习重点,加强宣传工作,完善制度建设;
2.积极助推改革创新,聚焦发展新常态,关注发展关键环节;
3.研究社会重点热点问题,积极发挥提案作用;
4.扎实开展民主监督,努力做好社情民意工作;
5.切实加强文史工作,编辑出版《相城文史》《口述非遗》;
6.密切与各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系,加强与港澳台侨、少数民族宗教界联系;
7.广泛参与慈善公益活动,大力弘扬光彩事业;
8.加强委员队伍建设,继续推动政协工委、委员联络小组工作;
9.提升专委会工作水平,切实发挥界别作用;
10.提高办事效率,提升调研水平,加强机关队伍建设。 四、2015年度部门决算公开表情况说明
具体公开表附后,各表说明如下:
(一)收入支出决算总表说明〈表1〉。
2015年度部门决算收入为1156.64万元,1156.64万元全部为财政拨款收入。其中:一般公共服务支出1156.24万元,文化体育与传媒支出0.4万元。
(二)收入决算表说明〈表2〉
2015年财政拨款收入为1156.64万元,其中:
一般公共服务支出1156.64万元:行政运行1030.13万元,政协会议83.65万元,参政议政28.29万元,其他政协事务12.16万元,其他财政事务2.01万元,文化体育与传媒0.4万元。
(三)支出决算表说明〈表3〉
2015年区政协办总支出为1156.64万元:
一般公共服务支出1156.64万元:行政运行1030.13万元,政协会议83.65万元,参政议政28.29万元,其他政协事务12.16万元,其他财政事务2.01万元,文化体育与传媒0.4万元。
(四)财政拨款收入支出决算总表说明〈表4〉
2015年收入、支出无差异,为1156.64万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明〈表5〉
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1156.64万元,其中:
一般公共服务支出1156.64万元:行政运行1030.13万元,政协会议83.65万元,参政议政28.29万元,其他政协事务12.16万元,其他财政事务2.01万元,文化体育与传媒0.4万元。
﹙六﹚一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明〈表6〉
2015年区政协办基本支出1030.14万元,其中:
1.人员支出920.95万元:基本工资277.04万元、津补贴379.19万元、社会保障费35.74万元,工会经费3.53万元,退休费115.52万元,住房公积金109.93万元;
2.公用经费109.19万元:办公费37.61万元、印刷费3.8万元、邮电费1.87万元、差旅费0.68万元、会议费0.15万元,培训费0.4万元、劳务费0.56万元、公务用车运行维护费49.17万元、税金及附加费用5.64万元,其他对个人和家庭的补助9.31万元。
(七)部门决算相关信息统计表说明〈表7〉
2015年度“三公”经费支出49.72万元,其中公务用车运行维护费49.17万元;会议费支出0.15万元,培训费支出0.4万元。2015年度“三公”经费预算共计60万元,严格执行了八项规定,厉行节约,减少了本年度支出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明〈表8〉
2015年度未安排政府性基金项目。
(九)政府性基金预算财政拨款基本支出决算表说明〈表9〉
2015年度无政府性基金项目支出。
(十)一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明〈表10〉
2015年度区政协办机关运行经费支出共103.41万元,其中工会经费3.53万元,办公费37.61万元、印刷费3.8万元、邮电费1.87万元、差旅费0.68万元、会议费0.15万元,培训费0.4万元、劳务费0.56万元、公务用车运行维护费49.17万元、税金及附加费用5.64万元。
(十一)政府采购支出决算表说明〈表11〉
2015年度无政府采购支出。
五、名词解释
(一)财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(三)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
(四)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费决算情况统计表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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