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2016年相城区文体局预算公开

来源: 发布日期: 2016-09-25 12:02 访问量:字体:

2016年度相城区文化体育局预算概况

 

根据《中共苏州市委苏州市人民政府推荐一个买球app:印发〈相城区人民政府机构改革方案〉的通知》(苏委〔2010280号)和《中共苏州市相城区委相城区人民政府推荐一个买球app:印发〈相城区人民政府机构改革实施意见〉的通知》(相委发〔20101号),设立苏州市相城区文化体育局,为区政府工作部门,正科级建制。

文化体育局主要职责:(一)贯彻执行党和国家推荐一个买球app:文化、体育工作的方针政策和法律法规;组织、指导和协调全区文化、体育的改革和发展工作;拟订并组织实施全区文化、体育事业的中长期规划和年度计划。(二)拟订全区文化、体育方面的产业规划和经济政策,指导、协调全区文化、体育产业的发展。(三)指导全区文化、体育工作,促进全区文化、体育事业的发展;指导、监督和配合各部门、行业、社会团体积极开展文化、体育活动,推动文化、体育活动的社会化。(四)负责对全区社会文化和文化艺术工作的综合管理,推进全区公共文化服务体系建设;归口管理全区重大文化活动,指导文化艺术的创作与生产;指导、协调图书馆、文化馆、文体中心等公共文化事业的发展。(五)负责全区文物工作,实施《中华人民共和国文物保护法》及有关法规、规章、政策;做好全区文物的保护和开发利用工作;负责对各类文化遗产、可移动和不可移动文物、历史文化街区和城镇(村)的考古和文物市场进行依法管理。(六)负责对全区新闻出版(版权)工作和文化市场、体育市场的统一管理,会同有关部门组织制定相关管理规定,指导、监督市场稽查工作;拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。(七)统筹规划全区群众体育发展,推行全民健身计划;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,推进体育社会化和全民健身活动的开展。(八)参与区级公共体育设施规划建设布局和监督管理;统筹规划全区运动项目布局;组织参加和承办重大体育比赛;制定并组织实施全区体育竞赛计划,指导监督全区体育竞赛。(九)规划、指导全区文化艺术人才、体育专业人才队伍建设;指导全区各类文体团队、协会和俱乐部等社团工作的开展;负责对外文化、体育交流合作工作。(十)承办区政府交办的其他事项。

区文体局内设机构设置如下:

1.办公室; 2.文化科;3.体育科; 4.文化产业科。

相城区文化体育局2016年度主要工作任务及目标。

一、大力优化公共文化服务

1.夯实文化阵地建设。推进御窑博物馆、孙武纪念园建成开放。加强“活力广场”规范化建设。巩固“中国曲艺之乡”创建成果,创新全区评弹书场管理。2.完善书香相城体系建设。推进太平文创园图书分馆、渭塘钻石家园图书分馆建成开放,协助建设苏州图书馆二馆3.繁荣群众文化活动。引导组织阳澄渔歌、戏曲、健身舞等“活力广场”分广场主题大赛。完善“文艺配送”服务模式,组织“你选我送”惠民演出,举办“庆祝建区15周年”、“庆祝建党95周年”、“我们的节日”等主题性群众文艺巡演。组织和参与开展清明诗会、荷花生日、冯梦龙文化旅游节等民俗文化活动。4.推进文化志愿服务。建立志愿者电子档案和服务项目库,推进志愿团队注册登记,规范管理,实现文化志愿者队伍人数占本地区总人口0.5%以上。5.规范建设群众文化团队。督促并指导各镇(街道)新建23支优秀群众文艺团队,引导群众文艺团队到文化、民政部门注册。6.探索公共文化社会化模式。制定实施《相城区向社会力量购买公共文化体育服务办法》,丰富服务供给,创新购买方式,规范管理程序,推动公共文化服务供给与人民群众文化需求有效对接。

二、加快提升公共体育服务

1.加强体育设施建设。推动城乡公共健身休闲场所建设。2.丰富公共体育活动。举办全民健身节、假日体育运动汇、贺新春乒乓比赛等活动,营造浓厚体育氛围和环境。3.打造品牌特色服务。办好全民健身系列大课堂,持续开展全民健身“三进”工程(进机关、进企事业单位、进城乡社区)。4.加快发展社团组织。扩大社会体育指导员队伍,不断提升其服务水平与能力。完善基层“3+2社会体育组织网络体系,即各镇(街道)建立并注册体育总会、老年人体育协会、社会体育指导员协会和2个以上单项体育协会;社区(行政村)努力建立并注册2个以上体育健身俱乐部。5.推动体育产业发展。努力推动公共体育服务领域的产业化经营,不断丰富经营性项目和内容,积极引导大众体育消费。

三、着力提升群众文艺水平

1.拓展文化交流渠道。积极开展对外文化交流,充分利用各种平台宣传我区优秀传统文化,着力宣传“吴门画派”发祥地文化品牌,不断汲取“吴门画派”的艺术精髓,继续开展“湖缘”系列书画联展,组织文联各协会采风并举办成果交流展,提升我区书画艺术水平。2.实施精品共建工程。全方位打造相城区评弹艺术团,建好相城之声合唱团,不断提高影响力。3.开展文艺专项培训。组织艺术骨干培训班,系统开展书法、美术、音乐、摄影等专题文艺讲座,提升文艺骨干理论水平和创作实践能力。4.完善人才激励政策。完善《相城区阳澄湖文学艺术奖励办法》,重点奖励扶持具有示范性、导向性和相城特色的原创作品。

四、加强文化遗产保护利用

1.夯实文物保护工作基础。做好妙智庵、灵应观后殿、湘城粮仓、观桥的修缮和环境整治,以及历史名镇申报工作,指导制定老街规划、保护方案。2.加强非物质文化遗产保护。开展非遗名录、传承人以及生产性保护示范基地的申报、评审。推动非遗知识进课堂、进校园,增强非遗保护意识。编辑出版《阳澄渔歌》第二册、《迷说相城》以及散文集《寻访沈周》。

五、全力促进文化产业壮大发展

1.做强产业载体。着力推进阳澄湖文化创意产业园区大学生文化创意孵化中心和电子商务培育基地建设,推进产业基金创投发展。2.推动创新融合。结合御窑金砖博物馆、“小外滩”建设和部分老镇老街改造等系列文化工程,注重文化旅游特色开发,将文化价值、创意成果加快转化为经营资源,努力挖掘经济与社会效益。3.完善配套服务。编制实施区“十三五”文化产业发展规划。加强文化创意产业数据统计,完成文化产业数据平台搭建。    

六、持续做好版权保护工作

1.做好版权申评。积极培育和推荐企业申评上级各类版权示范、重点项目。推动阳澄湖数字文化创意产业园争创全国版权示范园区。2.加强版权登记。着力加强基层版权工作站和版权服务中心增点扩面建设。力争新增12家版权工作站或版权服务中心。3.推动软件正版化。加强软件正版化工作,重点做好党政机关、国资企业软件正版化。继续加强对创新创业的版权保护,打击侵权盗版。

七、切实强化文化市场管理

1.完善市场管理机制。加强行政审批规范化建设。规范和创新文化市场管理、执法工作。推动移动办公、移动执法平台广泛应用。进一步完善文化市场事中事后监管体系建设,逐步强化文化企业的市场主体责任。2.促进文化市场繁荣。进一步规范印刷企业经营单位。鼓励网络文化行业转型升级。努力打造功能齐全、形式多样、各具特色的娱乐业集聚区。3.深入开展“扫黄打非”工作。加大部门协调力度,强化协同执法能力。发挥村(社区)组织网络一线作用,逐步建立举报奖励制度。

八、加强党风廉政和作风效能建设

坚持全面从严治党,认真贯彻落实党风廉政建设责任制,全面履行“两个责任”和“一岗双责”,形成抓廉政、抓作风、抓效能的整体合力。

相城区文化体育局预算收支编制的相关说明及基本情况

资金性质:一般公共预算拨款(补助)资金:2465.36万元;政府性基金预算拨款资金:800万。功能分类:文化体育与传媒支出:2404.83万元;社会保障与就业支出:8.67万元;住房保障支出:51.86万元;其他支出:800万元。经济分类:基本支出802.48万元;项目支出:2462.88万元,总收支合计:3265.36万元。

表一 收支预算总表:一般公共预算收入:2465.36万元,政府性基金:800万元,本年收入合计:3265.36万元。

表二收入预算总表:本年收入总计:3265.36万元,其中一般公共预算收入:2465.36万元,政府性基金收入:800万元。

表三 支出预算总表:本年度预计支出:3265.36元,基本支出:802.48万元,项目支出:2462.88万元。

表四 财政拨款收支预算总表:其中收入包括:一般公共预算财政拨款:2462.88万元,政府性基金预算财政拨款:800万元。支出预算包括基本支出:802.48万元,项目支出:2462.88万元。

表五 财政拨款支出预算表,文化体育与传媒支出:1446.83万元,文物保护:100万元,其他文化体育与传媒支出:858万元,彩票公益金安排支出:800万元,劳动保障监察:8.67万元,住房改革支出:51.86万元,合计支出预算总额:3265.36万元。

表六 财政拨款基本支出预算表,基本支出预算安排数:802.48万元,其中基本工资:38.04万元,津贴补贴:423.22万元,社会保障缴费:35.78万元,提租补贴:35.16万元,退休费:8.25万元,其他交通费:29.12万元,住房公积金:49.16万元,福利费:1.88万元,工会经费:3.75万元,独生子女费:0.07万元,单位补充医疗费:6.05万元,办公费:18.5万元,邮电费:1.84万元,差旅费:2.65万元,会议费:3.5万元,培训费:1.81万元,公务接待费:3.35万元,劳务费:18.6万元,委托业务费:46.89万元,其他商品和服务:73.63万元,公务用车运行维护费:1.23万元。

表七 政府性基金支出预算表,彩票公益金安排支出:800万元,用于体育彩票公益金的支出。

表八 一般公共预算收支预算总表,收入预算:2462.88万元,支出预算:2462.88万元,其中基本支出:802.48,项目支出:1660.4万元。

表九 一般公共预算支出预算表,合计:2465.36万元,其中文化体育与传媒支出:1446.83万元,占总数61%,文物保护:100万元,占总数的0.52%,其他文化体育与传媒支出:858万元,占总数的36%,劳动保障监察:8.67万元,占总数的0. 05%,住房改革支出:51.86万元,占总数2.43%.

表十 一般公共预算基本支出预算表,合计基本支出预算安排数:802.48万元,其中基本工资:38.04万元,津贴补贴:423.22万元,社会保障缴费:35.78万元,提租补贴:35.16万元,退休费:8.25万元,其他交通费:29.12万元,住房公积金:49.16万元,福利费:1.88万元,工会经费:3.75万元,独生子女费:0.07万元,单位补充医疗费:6.05万元,办公费:18.5万元,邮电费:1.84万元,差旅费:2.65万元,会议费:3.5万元,培训费:1.81万元,公务接待费:3.35万元,劳务费:18.6万元,委托业务费:46.89万元,其他商品和服务:73.63万元,公务用车运行维护费:1.23万元。

表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表,机关运行经费支出预算安排数合计:172万元,其中办公费:18.5万元,占总数12.36%,邮电费:1.84万元,占总数0.01%,差旅费:2.65万元,占总数0.02%,会议费:3.5,占总数0.03%,培训费:1.81万元,占总数0.01%,公务接待费:3.35万元,占总数002%,劳务费:18.6万元,占总数11.48%,委托业务费:46.89万元,占总数31%,其他商品和服务:73.63万元,占总数45%,公务用车运行维护费:1.23万元,占总数0.07%

表十二一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表,公务用车运行维护费:1.23万元,公务接待费:3.35万元,会议费:3.5万元,培训费:1.81万元。

表十三政府采购预算表

“三公”经费支出情况与对比:2016年预算数公务接待费:3.35万元,公务用车运行维护费:1.23万元2015年度预算数:公务接待费:3.35万元,公务用车运行维护费:2.51万元;2015年决算数公务接待费:4.81万元,公务用车运行维护费:0.39万元,公务用车保有量(辆):1辆。  

 

 

 

 

 

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