推荐一个买球app

欢迎来到苏州市相城区人民政府! | 用户登录 网站无障碍 适老版
当前位置: 推荐一个买球app: > 政务公开 > 重点领域 > 财政审计

2015年相城区水利局决算公开

来源: 发布日期: 2016-09-29 17:02 访问量:字体:

2015年度相城区水利局决算公开情况
第一部分 部门概况

一、部门主要职能
(一)根据全区国民经济和社会发展总体规划的要求,组织编制全区水利、水务(以下均简称为水利)发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施;组织制定全区范围内的河流、湖泊的保护、治理和开发利用的综合规划并监督实施;负责编制全区水资源综合规划;负责编制城乡供水和排水、节约用水、水土保持、城市防洪等专业规划,制定有关标准并监督实施,参与国民经济总体规划、城市总体规划、土地利用总体规划的编写工作,组织有关水资源论证、防洪论证等重大建设项目中涉水事务的论证工作。
(二)贯彻执行国家和省、市有关水利方面的方针政策和法律、法规、规章;结合本区实际,拟订全区水利工作的地方性政策、意见、办法并组织实施。
(三)负责全区防汛、防台、防旱工作,承担区防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作,负责城区的防洪排涝工作。负责实施防汛防旱调度和水资源调度。参与城市建设竖向标高控制;编制全区防汛防台防旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(四)统一管理全区水资源(含空中水、地下水和地表水,下同)。组织制定全区水资源中长期供求计划、水量调配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可制度和水资源有偿使用制度,组织实施水资源费、水利工程水费等规费的征收工作;负责发布水资源公报。
(五)负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分和监督实施,监测河道、湖泊和地下水水量、水质,核定水域纳污能力,提出水域限制排污总量建议;组织实施蓝藻打捞;组织编制全区水生态修复规划并组织实施;负责审批入河排污口设置(包括新建、改建和扩大)。
(六)组织指导全区水政监察和水行政执法、水行政许可和水行政征收工作,查处重大涉水违法事件;协调水事纠纷。负责有关水行政处罚听证、案件受理和行政诉讼应诉工作。
(七)负责全区供排水行业管理,负责全区供水水质监督管理工作,参与供水、排水水价规划和水价调整工作。负责城区供水、排水工程建设和供水、污水处理设施的运行监管,负责城区排水设施的管理。组织实施排水许可制度,依法收取污水处理费等规费;负责镇村污水治理管理工作,负责实施全区供水排水特许经营管理。
(八)负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策,制定用水定额并监督实施;指导和推动节水型城市、节水型社会建设工作;组织实施建设项目节水设施审核和验收,组织实施用水审计及用水超计划、超定额加价制度。
(九)指导全区水环境治理,组织实施城区水环境治理。
(十)组织指导各类水利设施、水域及其岸线的管理和保护;指导河道、湖泊的综合治理和开发;负责全区沿河、沿湖滩涂资源开发管理;组织建设和管理具有控制性的重要水利工程;负责全区重要水利工程的运行管理工作;负责城区河道管理工作。
(十一)组织编制、审核、审批水利工程建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告等;负责组织和协调城市建设中涉及水利设施的建设工作。
(十二)负责全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设与管理;指导全区圩区建设、节水灌溉、农村河道疏浚整治和河道管理等工作;指导农村水利社会化服务体系建设;组织指导全区水土保持工作,负责对全区建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
(十三)拟订全区水利固定资产投资计划。负责水利资金的计划、使用、财务管理及内部审计监督;提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议;负责水利工程建设管理工作,依法管理水利建设市场;组织实施水利建设项目质量监督和水利安全生产监督工作。
(十四)负责全区水利科技及对外技术交流和协作,组织科研项目的立项、论证、申报和成果推广工作,组织拟订水利行业技术标准和规程规范并监督实施;负责全区水利信息化工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
(一)办公室 
负责机关公文处理、信息宣传、政务公开、建议提案、史志年鉴、信访、档案、保密、安全保卫、人民武装、计划生育、行政事务管理等工作;督办领导指示和会议决定的事项;负责机关内部制度建设。
负责党建、纪检、工会、团组织工作;负责机关和局属单位人员的考核、任免、调配、奖惩工作;负责机关和局属单位的机构编制、人事管理、教育培训、职称、劳动工资、队伍建设等工作;负责干部人事档案管理工作;负责水利体制改革和水利系统职工队伍建设有关工作。负责机关、局直属单位及乡镇基层站的离退休工作。
指导全区水利行业财务管理和会计核算工作,负责水利资金的预算、使用、财务管理和内部审计监督;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议,研究水利投入机制和筹资政策;负责直属单位财务管理和领导干部的任期经济责任审计工作。
负责全区水利信息化工作;负责部门信息化建设、水利网站建设、维护和管理工作;负责政府门户网站有关栏目的维护工作;负责电子政务应用系统及安全保障系统的开发、维护和管理。
(二)水利建设管理科
负责水利规划管理工作,组织指导编制水利综合规划、中长期规划和水利专项规划。综合平衡水利各类专业规划,组织参与国民经济总体规划、城市总体规划、土地利用总体规划等编写工作,组织开展建设项目中有关水行政业务的论证工作。组织编制水利科技发展规划;负责水利科技及对外技术交流和协作,组织全区水利科学技术研究、技术引进和成果推广;组织拟订全区水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
指导全区水环境治理;编制全区水环境治理和河道整治规划。
负责全区水利工程建设管理工作;负责全区水利投资计划的综合平衡;组织编制、审核和审批水利工程建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告文件等。依法管理水利建设市场,指导监督水利工程建设安全生产工作。负责水利工程建设统计工作。
负责全区农村水利工作。拟订全区农村水利建设规划和年度计划并组织实施;组织协调全区农田水利基本建设与管理;指导全区圩区建设、节水灌溉、农村河道疏浚整治和河道管理等工作;指导农村水利社会化服务体系建设;组织指导全区水土保持工作,负责全区建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
指导全区流域性和区域性河道、湖泊、堤防、涵闸等水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全区沿河、沿湖滩地资源的治理和开发管理;负责区管河道管理范围内工程建设方案、位置、界限及有关活动的审批;负责全区河湖和水利工程的运行管理工作;依法征收水利工程水费。指导、协调城区河道建设和管理工作,审批河道整治计划并监督实施。
(三)水政水资源科(区节约用水办公室)
宣传贯彻国家、省、市有关水法律、法规、规章;研究拟订全区水利工作的政策、意见、办法,承办行政处罚听证、案件受理和行政诉讼应诉工作;负责重大水事纠纷的调处、指导水行政执法工作。贯彻执行《行政许可法》,负责本局进驻行政服务中心有关许可事项的受理、审批、发证、送达等工作,组织、协调、指导本系统的行政许可工作。
负责全区水资源统一管理、保护和监督工作。组织实施取水许可、资源论证、水资源有偿使用制度;组织开展水资源调查、评价和水功能区监测工作;组织拟订全区水资源中长期供求规划、年度取水总量控制计划和水量分配方案并监督实施;负责发布水资源公报;依法征收水资源费。
提出水功能区划并监督实施,控制水域排污;组织编制全区水资源综合规划;指导监测河湖水量、水质;组织核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见并监督实施;组织编制全区水生态修复规划并组织实施。指导水资源突发公共事件的应急管理工作。
指导全区蓝藻打捞工作;拟订饮用水水源安全保障规划。指导全区节约用水工作,拟订节约用水政策,拟订用水定额,组织用水审计。 
(四)供排水管理科
负责全区供排水行业管理。编制全区供水、排水专业规划,开展全区供水水质监督管理工作。参与供水、排水水价规划和水价调整工作。组织实施排水许可制度,依法收取污水处理费等规费;负责城区供水、排水工程建设管理和供水污水处理设施的运行监管。承担供排水调度及监督实施工作;组织城市建设中涉水管线建设的协调督查工作。负责镇村污水治理管理工作。负责全区供水排水特许经营工作。负责城区供水排水综合协调和便民服务工作;指导供水排水突发公共事件的应急管理工作。
(五)区防汛防旱指挥部办公室
承担区防汛防旱指挥部的日常工作。组织协调、监督、指导全区防汛防旱工作,负责城区防洪排涝工作;负责实施防汛防旱调度和水资源调度;编制全区防汛防台防旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理。
相城区水利局预算单位共14个,其中:行政单位1个(区水利局本级),5个下属区级事业单位和8个水务站。水利局有5个内设机构,为办公室、水利建设管理科、水政水资源科(相城区节约用水办公室)、供水排水管理科、相城区防汛防旱指挥部办公室。相城区水利系统共有169人,其中:行政在编8人,行政退休4人;区级事业在编27人、退休9人和水务站在编49人、退休72人。单位名称:(相城区水利局、相城区河道管理处、相城区水政监察大队、相城区水费管理所、相城区堤闸管理所(江苏省望虞河苏州相城区管理所)、相城区排水管理处和八个水务站)
    三、2015年度主要工作完成情况
    2015年,相城区水利局紧紧围绕我区经济社会发展大局,积极践行习近平总书记新时期治水思路,遵循苏州市水利局的指导,深入贯彻落实区委、区政府的决策部署,以水利现代化为引领,以改善水环境为核心,上下同求、系统治理、勇于担当、加压奋进,整体工作成绩明显。
    (一)上下同求,防汛防旱抗台工作取得全面胜利。
    汛前严阵以待,全面周密部署各项常规汛前准备工作。落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制,认真组织做好汛前大检查,提前预降水位。组织召开了全区防汛工作会议,调整了防指机构成员,落实了由一把手镇长(主任)担任指挥的地方行政首长负责制。同时区防指分成4个检查组对各地汛前准备情况进行专项督查,区委区政府领导高度重视,多次实地检查防汛准备情况,确保防汛工作措施落实到位。根据我区水情、工情、汛情的不断变化,区防指对2007年制定的三个防汛预案进行了新一轮修编,2015年6月16日,全区普降暴雨,防汛形势极其严峻。2015年6月16日晚,区水利局防汛办全体领导及工作人员全部在岗值班,局领导一整夜赶赴险情区域勘察汛情,现场指挥,在最危急时刻有效防止了险情扩大。区领导连夜召开防汛会议,紧密部署,亲自指挥,最终取得本年度抗洪胜利。
    (二)规划先行,为各项水利水务工作做好科学指导
编制河道蓝线规划。2014年底开始,对相城城区现状河道水系资料及相关规划资料进行收集与分析,整合河道功能定位,结合城区控制性详细规划,提出河道水系优化规划方案。同时对2.8平方公里中心商贸城的河道水系进行梳理,分析河道规划与城市建设现状之间存在的矛盾问题,提出河道水系调整优化的布局方案,为控制性详细规划调整优化提供依据及参考。此外,完成“十三五”规划,为“十三五”开展工作做好充分准备。区政府已批准了《相城区农田水利规划修编》、《相城区“十三五”河道轮浚规划》,《相城区水利水务“十三五”规划》已完成课题研究,《相城区各镇“水美乡镇”水系规划》正在编制中,为今后五年农村水利工作奠定了规划基础。此外,污水专项规划及城区防洪排涝规划正处招标文件编制过程中。
    (三)系统治理,完善水利水务工程体系建设。
    1、2014年重点县项目全面完工。项目实施望亭、黄埭2个小型灌排区,总面积3.38万亩,项目总投资3778万元,共实施10条河流,现已全面完工。15年项目已于11月4开标,现已开工建设,预期明年汛期前完工。16年项目已交办给水务公司,正处招投标过程中。
    2、农村水利建设快速推进。完成总土方151万方,其中河道疏浚49条、68.8公里、140.5万方;圩堤加高加固9.6公里、10.55万方;新改建圩区三闸15座,排涝站5座,灌溉站4座,护岸、挡墙10.17公里;衬砌沟渠6.1公里;拆坝20处,建桥、涵3座,河道、堤防绿化12.4公里,共计完成各级农村水利投资1.1亿元。同时,对主干河道进行疏浚整治。一是蠡塘河整治工程,该工程对自元和塘至阳澄西湖全长6.886公里的河道进行疏浚整治,概算投资3207.7万元,形象进度90%,完成投资2800万元。二是朝阳河整治工程目前正处项目建议书编制阶段。三是渭泾塘整治工程项目现正编制财务决算报告,年内完成竣工验收。
    3、全面启动2016年冬春农田水利建设。一是出台了小型农田水利工程管护办法,推进小型水利工程的养护管理工作。2016年度农村水利建设计划投资1.8亿元,完成土方121.1万方,其中河道疏浚62条、57.6公里、96.3万方;生态河道41.3公里;圩堤加高加固13.1公里;新、改建圩区三闸12座,排涝站9座,灌溉站8座,护岸、挡墙3.3公里;拆坝9处,建桥、涵3座,改造束水建筑物3座。到目前为止,河道疏浚完成2条、2.1km、2.7万方。目前项目大多处在设计或招投标等前期工作中。二是抢抓机遇,做好土地出让金项目高标准农田项目,借鉴学习常熟市高标准农田提档升级实施建议等多项政策措施,不断提高我区农田水利建设水平。阳澄湖项目区及望亭项目区概算总投资4500万元,现已开工建设。
    (四)供排水保障能力不断提升。一是明确二次供水设施管理信息平台统一化工作。拟启动全区用水户统一化平台建设工作;二是加强排水达标区建设。对元和、黄桥全部排水用户百分之百调查;三是对污水专项规划进行进一步修编,着手实施城区排涝规划,四是供排水一体化建设工作经过历时一年多的调查情况、草拟方案、征求各方意见,目前针对八大重点问题,逐一整理意见,已将前期资料全部移交区国资局。
    (五)农村生活污水治理工作高效进行。在区委区政府全年紧密有力的部署指挥下,区水利局全力以赴贯彻落实各项决策要求。截止至12月31日,全区重点村、特色村已全部完工,受益6444户,完成投资13249万元。一般村庄已全部完工,受益6064户,完成投资10424万元。城镇集中居住区治理点已全部完工,受益8208户,累计完成投资3983万元。完成污水管道建设38.9公里,完成率68%,完成投资5547万元。2015年度累计完成投资33204万元,投资完成率89.2%。此外独立设施养护不断完善提高。全区557套已建独立设施,由起初不能正常发挥效能到由一家接管无效,现已通过政府采购形式重新引进专业化队伍运行维护管理,运行效率显著提高。
    (六)坚持改革创新与长效管理齐抓。
一是出台了《推荐一个买球app:加强相城区河道养护管理工作的意见》及《相城区河道养护管理工作检查考核办法(试行)》;二是强有力的资金保障。今年,区级以上用于河道养护管理的财政资金为455万元,较去年大幅增加。平均基本达到近2万元每公里补助。1-11月,全区累计出动河道保洁人员17万人次,打捞河面白色垃圾、水草、水葫芦及各种漂浮物11万余吨,有效改善了河道水环境。
    (七)节水优先,保障区域水资源可持续利用。强化计划用水和定额管理,落实节水激励政策。一是加强节水力度。2015年度对740家用水大户按条例下达了用水计划,共计6960.3万立方米。对全区年取水量5万立方米以上的146家企业进行摸底;二是加强水平衡测试与载体建设。全区开展水平衡测试共8家,创建节水型企业3家、节水型学校4所、节水型社区1个、节水型小区4个,超额完成了市里下达的指标任务。三是加强取水许可监督管理。目前已经在25家用水大户中安装了34台超声波流量仪,建立了工业用水在线监测管理系统。基本上做到了将全区用水大户的用水情况纳入到我们的监测系统中。
    (八)全面强化水政执法力度。落实依法治水方略,对水事违法行为实行零容忍。今年立案查处的水事违法行为共4起,共罚款7万元,追缴水资源费5万余元。实施行政强制执行1起,对在河道内违法建设亲水平台行为进行强制拆除。
    (九)响应诉求,积极提高供排水行业发展
    我局认真履行政府行业监管职能,加强对供水服务和排水管理的日常运行监督管理。1、供水方面:一是进一步对供水服务窗口规范化管理提出了统一的要求。明确二次供水设施管理信息平台统一化工作。拟启动全区用水户统一化平台建设工作;二是配合市自来公司做好黄蠡路和永方路自来水管线迁移工作。2、排水方面:一是排水达标区工作,经过前期方案讨论,现已选定中标单位,将对目标区域元和、黄桥全部排水用户百分之百调查,为日后达标排放奠定基础;二是对污水专项规划进行进一步修编,科学指导下一阶段排水事业发展,目前已于原规划编制单位对接,着手准备基本资料收集工作。三是城区排涝规划在学习苏州市已有成果的经验上,着手实施。四是供水规划正处于与给排水设计院初步协商中。3、供排水一体化工作稳步推进中。供排水一体化是水务现代化发展的必然趋势,也是提升水环境的必要措施。从征求各版块意见、调查各版块相关单位的情况到草拟初步简要方案到征求人大及政协意见,以谨慎细致为原则,历时一年多,目前针对前期区政府分解的八大重点问题,逐一整理意见,现已将前期资料全部移交区国资局,由其出具最后方案。
    (十)改善水环境,谋划城区“活水畅流”方案
    一是对城区河道、闸站等水利情况进行全面调查摸底,详细拟订了城区“活水畅流”前期防洪(调水)及畅通工程建设计划,排出54项水利工程建设或管理计划(措施),报局领导参考;二是根据当前开发及关注重点,拟定了2015年度城区水利建设计划建议,排出10座闸站建设、8条河道整治、6处节点打通工程项目计划,报局领导审核并转相关建设部门。三是对市局阳澄湖调水引流方案多次研究,提出建议,同时配合上海水利发展中心研究城区“活水畅流”方案。

第二部分  相城区水利局2015年度决算表
        (表一至表十一详见附表)

第三部分  相城区水利局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况
(一)相城区水利局2015年度收入决算5334.95万元,比上年减少201.95万元,减少3.65%。其中:
1.财政拨款5224.20万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.其他收入110.75万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)2015 年度支出决算5334.95万元,比上年减201.95万元,减少3.65%。其中:
1.科学技术支出21.92万元;
2.文化体育与传媒支出0.80万元;
3.节能环保支出50.30万元;
4.城乡社区支出2338.87万元;
5.农林水支出2923.06万元。
二、推荐一个买球app:2015年度收入决算情况说明
本年收入合计5334.95万元,其中:财政拨款收入5224.20万元,占98%;其他收入110.75万元,占 2%。
三、推荐一个买球app:2015年度支出决算情况说明
本年支出合计5334.95万元,其中:基本支出1120.62万元,占21%;项目支出4214.33万元,占79%。
四、推荐一个买球app:2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支总决算5224.20万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加2352.10万元,增长81.89%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加了450.13万元、政府性基金预算财政拨款增加了1901.97万元。
五、推荐一个买球app:2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款支出总体情况
2015年财政拨款支出2885.33万元,占本年支出合计的54%。与上年相比,财政拨款支出增加450.13万元,增长18.48%。主要原因是农林水支出的增加。
(二)财政拨款支出构成情况
2015年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:科学技术支出21.92万元,占0.76%;文化体育与传媒支出0.80万元,占0.03%;节能环保支出50.30万元,占1.74%;农林水支出 2812.31万元,占97.47%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为11427.4万元,支出决算为5334.95万元,减少53.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少了2256.07万元;政府性基金预算财政拨款减少了3947.13万元 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1049.32万元,其中:(1)人员经费884.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助。(2)公用经费164.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为27.6万元,支出决算8.78万元,完成预算的31.81%,其中:公务用车购置及运行费支出3.03万元,完成预算的60.6%;公务接待费支出5.75万元,完成预算的31.94%。2015年决算比上年度增加了48.8%,其中公务用车增加了28.9%,公务招待费增加了62%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因:
一是因公出国(境)费无支出;
二是公务接待费用的减少。
(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行费支出3.03万元,占“三公”经费的34.51%;公务接待费支出5.75万元,占“三公”经费的 65.49%。具体情况如下:
 1.公务用车购置及运行费支出3.03万元。其中:
(1)公务用车运行支出3.03万元,主要用于公务车年度保险、汽油费等的支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。公务用车运行费比上年增加0.68万元,增长28.94%,主要原因是公务用车的增加导致汽油费用等的增加。
3.公务接待费5.75万元。其中:
(1)国内公务接待支出5.75万元。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,450人次。国内接待费用比上年增加2.2 万元,增长61.97%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款本年收入2338.87万元,本年支出2338.87万元。具体支出情况如下:
如:城乡社区支出2338.87万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出2300万元,即土地开发支出2300万元;城乡社区支出38.87万元,即耕地开发专项支出38.87万元。
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
本部门为行政单位,2015年度机关运行经费支出135.04万元,比上年增加56.44万元,增长71.81%,主要原因是:购置费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出的增加。
十一、政府采购支出决算表情况说明

十二、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累计的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展各管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。
十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 苏州市相城区水利局2015年度部门决算公开.xls


相关文件

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
分享
打印页面|关闭页面
分享文章到