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2017年相城区航道处预算公开说明

来源: 发布日期: 2017-03-28 15:15 访问量:字体:

 第一部分 部门概况

一、   主要职能。

1.根据局信息化规划建设要求,参与编制并组织实施交通运输系统信息化发展规划和实施计划;推动系统各单位信息化建设,为行业管理、行政执法等重大决策提供数据依据。
2.承担交通运输门户网站的建设和维护工作;承担交通运输行业信息化专网的硬件建设、运行管理、维护和技术保障等工作;承担交通运输行业网络的互联互通、数据处理、资源整合等工作;承担局内信息资源共享平台的建设、管理工作。
3.负责交通运输监控指挥中心建设;承担交通运输行业应急指挥协调保障工作。
4.负责交通运输行业信息化项目的推广及应用;负责系统内信息化专业队伍建设工作。
5.负责网络安全保障体系建设和安全防范工作。
6.负责中心党建、职工队伍建设和群团工作。
7.承办区交通运输局交办的其他工作。
二、   2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年,信息管理中心将以“促进系统融合、实现资源共享”为宗旨,推进综合监管平台二期建设,优化相城区交通运输综合管理系统,完善基础数据库建设,以信息化技术为支撑,提升行业监管水平和便民服务水平,不断加强人才队伍建设,为相城区交通信息化建设奋力先行。
(一)推进综合监管平台二期建设
2016年底,相城区交通运输综合监管平台一期建设已全部完成。2017年计划推进综合监管平台二期建设,进一步优化拓展平台功能,重点开发行业监管系统和综合信息发布系统。
1.完善综合值守及协调处置系统:一是要增设业务流程监管模块,主要包括行政许可、行政建议、行政处罚流程以及农村公路巡检系统的流程监管;二是要增设统计分析模块,主要针对各业务条线上的报表,包括上报给区局、市公路处、市运管处、市航道处、市港口处的统计报表,进行数据的统计和分析,为行业管理、行政执法等领导决策提供数据支持。
2.开发相城区交通运输行业监管系统:制定各项业务流程并进行系统化,包括行政许可流转、行政建议流转、行政处罚流转等的业务的数字化与流程化,实现收发上传、审批流转、处理反馈、信息查询和统计等功能,实现业务办公高效、透明、规范。
3.开发相城区交通运输行业综合信息发布系统:包括短信发布渠道管理、微信发布渠道管理、微博发布渠道管理、可变情报板发布渠道管理等发布渠道管理、车载设备发布渠道管理、移动终端渠道管理及传统媒体发布渠道管理等八个子模块,明确信息发布机制,及时、准确、有效地发布权威信息。
4.开发相城区交通行政综合执法系统:该系统将采用3G数据传输优势,为执法现场外勤执法人员提供办理现场执法业务。为执法监督人员提供上级部门对下级部门案件进行实时分类监督的功能。主要涉及移动稽查、案件办理、执法监督。
(二)优化相城区交通运输综合管理系统
相城区交通运输综合管理系统(原农村公路巡检系统)是针对区交运系统的巡检业务开发的综合型业务处置管控系统。明年计划在现有系统基础上,进一步优化界面、集约功能、提升系统智能化水平,更好地实现巡查机制互联、巡查信息互通、管养处置互动等效果。
完善基础数据库建设
为顺应“大数据”管理和“互联网+”等现代化交运管理模式,我中心计划完善相城区交通行业的基础数据采集,包括公路路网、航道航标、工程建设、运输市场、企业等基础设施信息,执法车辆、执法人员等基础信息,深度融合各类基础数据,最终实现一张地图涵盖多层信息,数据信息动态互联的目标。
(四)网络运行优化
平台系统的正式运行、无线网络的启用将对系统网速要求将越来越高,为降低网络故障,计划在明年采购政务网百兆光纤接收器,通过网络结构优化,提升局机关、中心办公大楼以及各个交管所政务网运行速度,提高工作人员办公效率。
推广掌上服务
为提升服务质量,提高群众办事满意度,明年我中心计划将传统服务向掌上服务延伸,建立微信服务公众号,通过微信设立前端“窗口”,后端接入数据库,开发行政许可、行政处罚等业务办理模块,实现手机客户端一键预约、一键查询、一键评价等功能,做到对服务前、中、后的全方位监督,真正实现“让数据多跑路,让老百姓少跑路”。
人才队伍建设
明年,我中心将继续深入开展“两学一做”学习教育活动,加强人才队伍建设,着力提升干部职工素质能力。一是加大人才挖掘、培植力度,在队伍中树立推荐一个买球app:先进典型,并加大宣传力度,起到示范带动作用;二是完善考核激励机制,制定更加细致的考核标准,将考核结果作为评优评先的最主要依据,充分调动工作积极性,激发队伍活力;三是结合“文化交运”建设,组织开展丰富多彩的户外拓展活动,拓宽视野,提升团队凝聚力。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构 5个:综合科、数据管理科、技术装备科、应急管理科、便民服务科。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)是自收自支事业单位。
本单位在编人员情况:共18人。
四、   部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据区编委[2015] 30号文、相编办[2015] 20号文及局规定的要求,我中心主要负责参与编制并组织实施交通运输系统信息化发展规划和实施计划;推动系统各单位信息化建设,为行业管理、行政执法等重大决策提供数据依据。承担交通运输门户网站的建设和维护;承担交通运输行业信息化专网的硬件建设、运行管理、维护和技术保障等工作;承担交通运输行业网络的互联互通、数据处理、资源整合等工作;承担局内信息资源共享平台的建设、管理工作。负责交通运输监控指挥中心建设,承担交通运输行业应急指挥协调保障工作。负责交通运输行业信息化项目的推广及应用;加强系统内信息化专业队伍建设。负责网络安全保障体系建设和安全防范工作及做好本中心的日常工作。为进一步安排好项目经费,提高项目经费使用效益,同时开展好今后的报帐工作,特申请专项经费合计203万元:
1.办公设备购置经费:监管平台新添设备及其他科室更换办公设备,预计经费支出10万元。
2.房屋租赁、维修费:中心物业绿化、维修基金等,预计经费支出68万元。
3.执法经费:中心日常会议、培训、广告宣传等经费,预计经费支出30万元。
3.编外人员经费:公益性岗位人员工资由区里统一支付,年终绩效考核等经费由用人单位承担;劳务派遣人员经费由单位承担,预计经费支出25万元。
4.应急保障经费:大风雨雪等极端恶劣天气抢险救灾物资准备,预计经费70万元。
 
第二部分 相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度部门预算表
详见附件2-1:2017年度区级部门预算公开表式。
 
第三部分  相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《推荐一个买球app:下达2017年部门预算的通知》(相财预〔2017〕1号)填列。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度收入、支出预算总计919.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加431.36万元,增长88.44%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目经费中新增了应急保障经费。其中:人员经费增加304.91万元,包括基本工资、住房公积金和社保等的各项调整;应急保障经费预计70万元主要用于应对大风雨雪等极端恶劣天气的抢险救灾物资储备。
(一)收入预算总计919.12万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计919.12万元(其中:一般公共预算收入预算919.12万元,政府性基金收入预算0万元)。
2.纳入财政专户管理的资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计919.12万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出83.25万元,交通运输(类)支出693.67万元,住房保障(类)支出142.2万元。(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
2.基本支出预算数为716.12万元,项目支出预算数为      203万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《相城区交通运输信息管理中心(原航道处)收支预算总表》收入数一致。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)本年收入预算合计919.12万元,其中:
一般公共预算收入919.12万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
纳入财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
(可用饼图显示本年收入结构图)
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《相城区交通运输信息管理中心(原航道处)收支预算总表》支出数一致。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)本年支出预算合计919.12万元,其中:
基本支出716.12万元,占77.91%;
项目支出203万元,占22.09%。
(可用饼图显示本年支出结构图)
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《相城区交通运输信息管理中心(原航道处)收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度财政拨款收、支总预算919.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加431.36万元,增长88.44%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目经费中新增了应急保障经费。其中:人员经费增加304.91万元,包括基本工资、住房公积金和社保等的各项调整;应急保障经费预计70万元主要用于应对大风雨雪等极端恶劣天气的抢险救灾物资储备。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《相城区交通运输信息管理中心(原航道处)部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年财政拨款预算支出919.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加431.36万元,增长88.44%。主要原因是行政运行支出的人员经费增加和项目经费中新增了应急保障经费。其中:人员经费增加304.91万元,包括基本工资、住房公积金和社保等的各项调整;应急保障经费预计70万元主要用于应对大风雨雪等极端恶劣天气的抢险救灾物资储备。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度财政拨款基本支出预算716.12万元,其中:工资福利支出532.89万元,商品和服务支出33.48万元,对个人家庭补助支出    149.75万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《相城区交通运输信息管理中心(原航道处)部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。如无政府性基金预算的部门请说明本部门无政府性基金预算。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年政府性基金支出预算支出0万元。本部门2017年度无政府性基金预算。
(按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
八、一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《相城区交通运输信息管理中心(原航道处)部门收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度一般公共预算收、支总预算919.12万元。与上年相比,一般公共预算收、支总计各增加431.36万元,增长88.44%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目经费中新增了应急保障经费。其中:人员经费增加304.91万元,包括基本工资、住房公积金和社保等的各项调整;应急保障经费预计70万元主要用于应对大风雨雪等极端恶劣天气的抢险救灾物资储备。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年一般公共预算支出预算919.12万元,与上年相比增加431.36万元,增长88.44%。主要原因是行政运行支出的人员经费增加和项目经费中新增了应急保障经费。其中:人员经费增加304.91万元,包括基本工资、住房公积金和社保等的各项调整;应急保障经费预计70万元主要用于应对大风雨雪等极端恶劣天气的抢险救灾物资储备。
其中:
(一)交通运输(类)
1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出716.12万元,与上年相比增加318.36万元,增长80.04%。主要是用于人员经费中基本工资。
(二)交通运输(类)
1.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出203万元,与上年相比增加113万元,增长125.56%。主要是用于办公设备的添置和更新、应对大风雨雪等极端恶劣天气的抢险救灾物资储备的应急保障经费。
(按照“部门预算公开09表 一般公共预算支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 716.12万元,其中:
(一)人员经费682.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开10表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费33.48万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开10表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.48万元,比2016年增加13.45万元,增长67.15 %。主要原因是:水电费、电话费、差旅费、维修费的增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017 年度的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的25 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,。
(2)公务用车运行维护费预算支出6万元,比上年增加(减少)0万元。
3.公务接待费预算支出3万元,比上年增加(减少)0万元。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年增加(减少)0万元。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元,比上年增加(减少)0万元。
十三、其他重要事项
1.专项资金。
相城区交通运输信息管理中心(原航道处)2017年度安排区级专项资金0项。
(凡在《2017年相城区区级专项资金目录》中的专项资金均需列明(涉密项目除外))
2.其他(若部门还有其他需要说明的重要事项,可在此部分中说明)
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入,主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:指区级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指区级部门用安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 2017年度区级部门预算公开表式-航道处.pdf

                      部门预决算信息公开管理工作方案-航道处.pdf

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