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2016年相城区维管处决算公开

来源: 发布日期: 2017-08-10 09:16 访问量:字体:

 

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)实施机动车维修行政许可。目前全区共有一二三类维修企业352家,其中一类20家,二类61家,三类271家。全区现有4S23家,其中一类18家,二类5家。拥有营运车辆维修资质的企业为26家,其中客车维修企业1家,货车维修企业25家(其中1家为危险品货车维修企业)。长期从事运营车辆二级维护送检,且送检量达到每年100量次以上的有25家维修企业。全区现有从业人员1645名。
   
(二)认真贯彻省地方标准,全面推进规范达标工作。按照江苏省地方标准《机动车维修业开业条件》的要求,严格做好新申请企业的行政许可工作,积极开展已开业企业的达标工作,以贯彻省标开业条件为契机,进一步规范维修许可行为,推进全区所有一类维修企业和部分二类维修企业健康发展。
   
(三)进一步规范维修市场秩序,确保维修市场平稳运行。针对三类维修市场存在的无证经营、超范围经营、使用假冒伪劣配件等问题,通过采取日常巡查、联合执法及定点整治的方式大力整顿,有效维护辖区内维修市场秩序。
   
(四)安全责任监管到位,确保维修企业安全生产。为进一步推进安全生产工作,有效防范和坚决遏制重特大事故的发生,同时配合省厅打非治违专项行动,我处对危险品维修企业、大中型客车维修企业和检测站每季度进行一次安全检查,对其它企业有计划的进行安全隐患排查和监督检查,与全区一、二类维修企业签订了安全生产承诺书,切实做好行业安全监管工作,确保了行业安全生产。
   
(五)联动整治机动车维修送检员。为进一步加强营运车辆维护和检测管理,规范维修企业送检行为,我处和市区、吴中区成立三区联动小组,一是定期召开送检员管理工作协调会,交流和通报管理工作情况;二是开展送检企业联合检查工作;三是进行送检企业资质核查工作,并对送检员准入和退出的联合审查。
   
(六)推进信息化建设。根据市处《苏州市营运车辆二级维护送检管理规定》文件精神,在使用IC卡的基础上,深化信息化程度加强科技手段,要求每家送检企业必须安装视频摄像系统,达到相应的影像科技水平来满足现代化的科技需要,为今后采用视频监控软件系统做好前提准备工作。
   
(七)严把营运车辆技术状况关。加强车辆技术管理,狠抓营运车辆二级维护专项整治工作。通过加强对营运车辆技术状况的监管,有力的维护我区客货运市场的安全运行。
 二、部门决算单位构成情况
内设机构 3个:办公室、市场监督科、车辆技术科(201510月综合体制改革后无内设机构)。
相城区机动车维修管理处是自收自支事业单位。
本单位在编人员情况:共6人。
 三、2016年度主要工作完成情况
(一)严格按省标要求实施许可。
   
(二)清理无证经营,净化市场环境。
   
(三)强化各类考核,倡导维修行业诚信经营。
   
(四)提高公共服务能力,推进企业品牌化建设。
   
(五)加大培训力度,提高维修从业人员素质。
   
(六)切实加强营运车辆的技术管理工作。
第二部分 维管处2016年度部门决算表
具体公开表样附后。其中:公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。
另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明),但可对表格中的空项目数据进行删除。
 
第三部分 维管处2016年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
维管处2016年度收入、支出总计172.25万元,与上年相比收、支总计各增加19.9万元,增长13.06%。主要原因是工资调整发生的正常增加。其中:
(一)收入总计 172.25 万元。包括:
1.财政拨款收入172.25万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加19.9万元,增长13.06%。主要原因是根据工资调整发生的正常增加。
(二)支出总计172.25万元。包括:
1.交通运输(类)支出172.25万元,主要用于行政运行159.18万元,一般行政管理事务10.11万元,其他公路水路运输支出2.96万元。与上年相比增加19.9万元,增长13.06%。主要原因是工资调整发生的正常增加。
二、收入决算情况说明
维管处本年收入合计172.25万元,其中:财政拨款收入172.25 万元,占100%
 
 
三、支出决算情况说明
维管处本年支出合计172.25万元,其中:基本支出159.18万元,占92.41%;项目支出13.07万元,占7.59%
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
维管处2016年度财政拨款收、支总决算172.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加19.9万元,增长13.06%。主要原因是工资调整发生的正常增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。维管处2016年财政拨款支出172.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加19.9万元,增长13.06%。主要原因是工资调整发生的正常增加。
 
维管处2016年度财政拨款支出年初预算为227.10万元,支出决算为172.25万元,完成年初预算的75.85%。决算数小于年初预算的主要原因是严格按上级文件要求执行,节省开支。其中:
(一)交通运输(类)
1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为186.1万元,支出决算为159.18万元,完成年初预算的85.53%。决算数小于预算数的主要原因严格按上级文件要求执行,节省开支。
2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为41万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的31.88%,决算数小于预算数的主要原因是当年安排数未支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
维管处2016年度财政拨款基本支出159.18万元,其中:
(一)人员经费157.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1.68万元。主要包括:办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。维管处2016年一般公共预算财政拨款支出172.25万元,与上年相比增加19.9万元,增长13.06%。主要原因是工资调整发生的正常增加。维管处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.1万元,支出决算为172.25万元,完成年初预算的75.85%。决算数小于年初预算的主要原因是严格按上级文件要求执行,节省开支。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
维管处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出159.18万元,其中:
(一)人员经费157.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1.68万元。主要包括:办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
维管处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出0.12万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费未使用。
2.无公务用车购置及运行费支出,因为无公务车辆。
3.公务接待费0.12万元。其中:
1)国内公务接待支出0.12万元,完成预算的6%,比上年决算减少0.82万元,主要原因为严格按上级文件要求执行,接待费用有所降低。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,21人次。主要为接待条线相关人员。
4.维管处2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费未使用。
5.维管处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.2万元,比上年决算减少2.19万元,主要原因为培训减少;决算数大于预算数的主要原因实际安排培训超过预算。2016 年度全年组织培训1个,组织培训2人次。
十、2016年维管处不涉及政府性基金预算收入支出
十一、其他重要事项的情况说明
(一)不涉及机关运行经费支出
(二)国有资产占用情况
截至20161231日,本部门无车辆。
 
  
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、交通运输(类)财政事务(款)行政运行(项):指交通运输单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、交通运输(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项):指交通运输单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 维管处2016年度相城区级部门决算公开表式(维管处).xls

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